PAGAMENTO FATTURA N. 000610PA DEL 30/09/2021 INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE
1.800,00
252,00
27/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.P. GROUP SRL (11161550154) Aggiudicatari: A.P. GROUP SRL (11161550154)
Pagamento iva B.O. n. 99 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl
119,41
119,41
03/08/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIE DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIE DELLE ENTRATE (06363391001)
Pagamento B.O. n. 166 del 17/12/2021 materiale allestimento aula sensoriale scuola primaria De Amicis
740,00
0,00
17/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento parcella n. 19/PA del 26/11/2021 - Incarico RSPP a.s. 2021/22
1.586,00
1.586,00
04/10/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUS ELISABETTA (01846080180) Aggiudicatari: CLAUS ELISABETTA (01846080180)
Pagamento B.O. n. 63 del 30/04/2021 acquisto defribrillatore e manuntenzione biennale
1.489,12
1.119,67
30/04/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO SYSTEM SRL (01880180169) Aggiudicatari: TECNO SYSTEM SRL (01880180169)
Pagamento B.O. n. 153/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg
298,37
298,37
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO SPA (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO SPA (00876320409)
B.O. n. 106 del 03/09/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid 03plesso scuola secondaria Robecchi
143,09
143,09
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 126 del 03/09/2021 acquisto telefoni per segreteria e bidelleria sez. B e F
200,00
200,00
03/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SOLUTION SRL (02072260181) Aggiudicatari: TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
fattura n. 7/PA del 21/09/2021 esperto esterno per progetto "Giochiamo sportivamente" a.s. 2020/21 scuola primaria De Amicis prot. contratto n. 814/U del 01/03/2021 ore svolte n. 57
952,00
952,00
01/03/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
B.O. n. 117 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto
216,40
216,40
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Pagamento B.O. n. 146 del 09/11/2021 rinnovo AXIOS Diamond anno 2022
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Progetto Camnridge A2 key (Ket) 2020/21 classi 3^ Robecchi 2020/21 prot. n.3680/U del 04/11/2020
704,00
704,00
13/10/2020 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q) Aggiudicatari: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento B.O. n. 133 del 22/09/2021 acquisto copertine Colibrì libri di testo Pon FSE avviso 19146/2020
50,00
50,00
22/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMBINELLO M. SRL (00943160184) Aggiudicatari: SAMBINELLO M. SRL (00943160184)
B.O. n. 113 del 02/12/2020 kit manutenzione fotocoopiatrice kyocera ta 256i plesso scuola primaria Botto
564,30
564,30
02/12/2020 08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 154/2021 DEL 19/11/2021 lavatrice Candy 10 Kg
298,37
298,37
19/11/2021 13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO SPA (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO SPA (00876320409)
Pagamento fattura n. 2021.FD167.FTPA del 30/03/2021 acquisto detergente per macchine lavapavimenti
157,05
157,05
30/03/2021 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Contratto di prestazione d'opera prot. n. 6170/U del 29/11/2021 progetto "Giochiamo sportivamente" 2021/22
2.672,00
0,00
25/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 83 del 16-06-2021 Riparazione fotocopiatrice Kiocera scuola infanzia Corsico
498,00
498,00
16/06/2021 13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
ESPERTI MADRELINGUA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SPEAKING IN LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI, CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOL SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI E INGLESE POTENZIATO SCUOLA PRIMARIA BOTTO E DE AMICIS - PIANO SCUOLA ESTATE 2021
13.970,00
0,00
26/07/2021 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q) Aggiudicatari: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. V3-7583 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. B infanzia Corsico
141,43
141,43
19/03/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 59 del 23/04/2021 acquisto toner per fotocopiatrice con contributo volontario scuola primaria Botto
346,85
346,85
23/04/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
B.O. N. 94 INSTALLAZIONE E COLLAUDO LIM, VIDEOPROIETTORE, CALIBRATURA LIM, CAVO HDMI PRIMARIA BOTTO
128,00
128,00
06/11/2020 08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. SAS (02039450180)
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR 2016/679
950,00
0,00
06/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATASECURITY SRLS (01848360937) Aggiudicatari: DATASECURITY SRLS (01848360937)
ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI TEATRO DE AMICIS
499,59
0,00
13/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER (02208490181)
Pagamento fattura n. 616PA del 27/07/2021 acquisto n. 5 licenze programma SYM WRITER
513,00
513,00
27/07/2021 25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Pagamento fattura n. V3-16017 del 23/06/2021
737,61
737,61
21/06/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 135 del 29/09/2021 acquisto salviettine igienizzanti per i plessi dell'I.C.
750,00
750,00
29/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164) Aggiudicatari: Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
INDIZIONE RICOGNIZIONE DI MERCATO PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DIRETTO ALL'ASSISTENZA E L'INTERMEDIAZIONE DELLE POLIZZE DELL’ISTITUTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023
B.O. n. 124 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne
89,19
89,19
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
B.O. n. 104 del 05/08/2021 acquisto n. 5 aspirapolvere per solidi e liquidi
445,00
445,00
05/08/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 112 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso De Amicis
78,72
78,72
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
Contratto di prestazione d'opera per affidamento incarico di supporto psicologico prot. n. 4542/U Vi.10 del 23/12/2020
533,33
533,33
23/12/2020 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198) Aggiudicatari: IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
B.O. n. 100 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid Kimikom srl
364,00
364,00
03/08/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIMIKOM SRL (11258250015) Aggiudicatari: KIMIKOM SRL (11258250015)
CORSO DI FORMAZIONE "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"
Pagamento B.O. n. 158/2021 del 24/11/2021 acquisto liberi per alunni diversamente abili e BES
483,14
483,14
24/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Pagamento fattura n. 182-2021/PA-B del 30/07/2021
192,00
192,00
15/07/2021 25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento fattura n. 8/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Pre gioca ... insieme" scuola infanzia Santa Maria delle Vigne contratto prot. n. 205/U del 20/01/2021 ore svolte n. 120
2.004,22
2.004,22
20/01/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 149 del 11/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis
171,23
171,23
11/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento fattura n. 64/1 del 12/03/2021 acquisto cordless
60,00
60,00
12/03/2021 29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTAL SOLUTION SRL (02072260181) Aggiudicatari: TOTAL SOLUTION SRL (02072260181)
AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE CALDE, SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
6.000,00
0,00
01/12/2019 30/11/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BREAK SERVICE SRL (02411720184) Aggiudicatari: BREAK SERVICE SRL (02411720184)
Acquisto licenze google workspace for educatione per DDI B.O. n. 131 del 20-09-2021
183,00
183,00
20/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Pagamento B.O. n. 151 del 15/11/2021 acquisto cartine geografiche per classi scuola primaria Botto
47,88
47,88
15/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento fattura n. 166/E del 10/03/2021 acquisto materiale di pulizia vari plessi
Pagamento B.O. n. 115 del 22/12/2020 - acquisto materiale di cancelleria segreteria
679,85
679,85
22/12/2020 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Pagamento fattura n. V3-15848 del 21/06/2021 acquisto materiale didattico sez. F infanzia S. Maria delle Vigne
74,89
74,89
21/06/2021 13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 115 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico
199,61
199,61
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 1021076009 del 30/03/2021 spese postali mese gennaio 2021
600,00
249,10
01/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST (97103880585)
Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 acquisto materiale per alunni dva plesso scuola primaria Botto
924,84
924,84
14/04/2021 20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA NORD SRL (05083120153) Aggiudicatari: DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
B.O. n. 102 del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti Covid
132,00
132,00
03/08/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIMIKOM SRL (11258250015) Aggiudicatari: KIMIKOM SRL (11258250015)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024
3.200,00
800,00
25/06/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Pagamento B.O. n. 134 del 28/09/2021 sostituzione gruppo presa carta fotocopiatrice TA256-i scuola primaria De Amicis
78,30
78,30
28/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento B.O. n. 155 del 19/11/2021 Lavatrice Candy da 10 Kg
298,37
298,37
19/11/2021 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO SPA (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO SPA (00876320409)
Pagamento fattura n. 1215/PA del 26/10/2021 formazione on line anticovid
350,00
350,00
07/10/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. SRL (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. SRL (05078440962)
Pagamento fattura n. 151PA del 09/03/2021 - abbonamento cartaceo e digitale rivista Prisma
40,00
40,00
09/03/2021 29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATEINITALY SRL (09164520968) Aggiudicatari: MATEINITALY SRL (09164520968)
Pagamento B.O. n. 46 del 19/03/2021 acquisto notebook con finanziamento PNSD anno 2020
490,00
490,00
19/03/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA (01923130163)
Pagamento B.O. n. 66 del 11/05/2021 rinnovo dominio icvialelibertavigevano.edu.it
50,00
50,00
11/05/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
B.O. n. 130 del 15/09/2021 acquisto n. 5 nebulizzatori elettrici
1.771,75
1.771,75
15/09/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C.
(00987090099) Aggiudicatari:
CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. & C.
(00987090099)
Pagamento fattura n. 522/E del 03/08/2021 acquisto materiale di pulizia anti covid argonit disinfettante
B.O. n. 147 del 10/11/2021 acquisto tende per sistemazione aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis
B.O. n. 106 del 01/12/2020 acquisto cartucce e toner per laboratori Robecchi, sala professori Robecchi, aula fotocopie Robecchi, aula informatica Corsico, aula informatica De Amicis
Pagamento B.O. n. 116 del 30/12/2020 - acquisto notebook per didattica digitale integrata plesso scuola primaria De Amicis
2.095,00
2.095,00
30/12/2020 20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento fattura n. V3-7586 del 19/03/2021 acquisto materiale didattico sez. D infanzia Corsico
117,99
117,99
23/03/2021 29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 119 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Botto
155,34
155,34
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 9/PA del 21/09/2021 esperto esterno progetto "Gioco-sport" a.s. 2020/21 scuola infanzia Corsico contratto prot. n. 382/U del 02/02/2021 ore svolte n. 120
2.004,22
2.004,22
02/02/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Pagamento B.O. n. 53 del 12/04/2021 corsi di formazione sicurezza"Accordo Stato Regioni"
546,00
546,00
26/04/2021 13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. SRL (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. SRL (05078440962)
B.O. n. 128 del 10-09-2021 acquisto Kit lim per scuola infanzia Corsico
1.435,00
1.435,00
10/09/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: H.S.C. SYSTEM SRL (11623760151) Aggiudicatari: H.S.C. SYSTEM SRL (11623760151)
B.O. N. 111 del 01/12/2020 acquisto notebook per fruizione della DDI
479,00
0,00
01/12/2020 08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
B.O. n. 107 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso scuola secondaria Robecchi
414,80
414,80
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento contratto di prestazione d'opera per progetto Potenziamento speaking in lingua inglese Robecchi 2020/21 prot. n.4059/U del 23/11/2020
1.540,00
1.540,00
10/11/2020 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q) Aggiudicatari: EUROPA 2000 DI CAMPARI MARIAGRAZIA (CMPMGR60B53I274Q)
Pagamento fattura n. V1 1149/21 del 27/08/2021
124,00
124,00
27/08/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164) Aggiudicatari: Eredi Di Beretta Giuseppe S.N.C. (03400280164)
Pagamento B.O. n. 45 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola infanzia Corsico
122,80
122,80
14/04/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B.O. n. 122 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso infanzia S. Maria delle Vigne
62,11
62,11
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 111 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso De Amicis
332,56
332,56
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
Pagamento fattura n. 211045 del 02/01/2021 - rinnovo badge personale ata anno 2021
1.272,00
1.272,00
02/11/2021 13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WINIT SRL (01771370226) Aggiudicatari: WINIT SRL (01771370226)
Pagamento fattura n. 20214G01504 del 18/03/2021 corso di aggiornamento "Gli incarichi ad esperti esterni" corso on line
110,00
110,00
18/03/2021 29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
B.O. n. 120 del 03/09/2021 materiale di pulizia anti covid plesso Botto
13,92
13,92
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIERRE SRL (00847440963) Aggiudicatari: DIERRE SRL (00847440963)
B.O.n. 110 del 01/12/2020 potenziamento wireless segreteria Robecchi
Pagamento B.O. n. 49 del 14/04/2021 Borgione Centro didattico srl acquisto materiale per alunni dva plesso scuola secondaria Robecchi
69,57
69,57
14/04/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento B.O. n. 54 del 14/04/2021 acquisto materiale didattico per sezione E infanzia Corsico
7,63
7,63
14/04/2021 13/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERLANDI S.R.L. (00296420185) Aggiudicatari: INTERLANDI S.R.L. (00296420185)
Pagamento B.O. n. 152 del 17/11/2021 acquisto toner e cartucce per uffici di segreteria
414,54
414,54
17/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
B.O. n. 24 del 26-03-2020 sistemazione leggera aula video Robecchi per progetto Scuole al Centro
500,00
0,00
26/03/2020 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T) Aggiudicatari: UNIVERSAL EDIL SAS DI BONOMO ANTONIO (BNMNTN74R03L872T)
Pagamento fattura n. 425 del 31/03/2021 acquisto toner per aula informatica
Ordine Mepa n. 6424629 acquisto mascherine FFP2 e visiere
1.028,00
1.028,00
28/10/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
B.O. n. 113 del 03/09/2021 materiale di pulizia plesso Corsico
82,11
82,11
03/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
Pagamento fattura n. 21 del 10/02/2021 acquisto camici per collaboratori scolastici e docenti di sostegno
179,76
179,76
10/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186) Aggiudicatari: ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIER PAOLO (02781640186)
Pagamento B.O. n. 159/2021 del 25/11/2021 riparazione fotocopiatrice TA 256i ufficio segreteria per sostituzione gruppo ADF
180,00
180,00
25/11/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento fattura n. 156 del 31/03/2021 - installazione software office pc ufficio segreteria
Pagamento fattura n. 407/EP del 17/11/2021 servizio di sportello di ascolto a.s. 2020/21 contratto prot. n. 1112/U del 17/03/2021 ore svolte n. 29
1.104,76
1.104,76
24/09/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198) Aggiudicatari: IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale (01600790198)
Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'IC di Viale Libertà
1.961,92
1.961,92
12/04/2021 13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIMIKOM SRL (11258250015) Aggiudicatari: KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento fattura n. 163/E del 08/03/2021 acquisto disinfettante alcolico Argonit
Pagamento B.O. n. 150 del 12/11/2021 acquisto acquisto attrezzature per aula sensoriale progetto di inclusione didattica SM (spazio morbido) base LE (laboratori esterni - scuola primaria De Amicis
862,69
862,69
15/11/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)